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2022年度科尔沁右翼前旗人民检察院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
检察院是国家的法律监督机关,依法履行监督职责,保证宪法和法律的统一正确实施,维护政治稳定、社会安定、经济发展。检察院由人民代表大会选举产生,向人民代表大会负责并报告工作,受人民代表大会的监督。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个,为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:自治区部门本级。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
科尔沁右翼前旗人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
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三、2022年度部门主要工作完成情况
1.用心呵护未成年人成长。扎实履行未成年人“国家监护人”法定职责,提起公诉侵害未成年人犯罪5件5人。倾注“幼吾幼以及人之幼”司法关怀,对3名涉罪未成年人作出附条件不起诉决定,对1名涉罪未成年人相对不起诉。持续探索符合新时代未成年人司法需求与身心发展规律的法治教育,27名检察官担任法治副校长,开展线上、线下普法宣传活动30余次。司法救助传递检察温度。通过办案系统摸排线索并主动启动司法救助程序,办理司法救助案件5件11人,发放国家司法救助金16.5万元,全部向合作社延伸。对困难妇女进行司法救助的同时,协同妇联、民政等部门将心理辅导、社会救助等方式纳入救助计划,使被救助人长期受益。诉源治理促进社会和谐。“如我在诉”落实信访件件有回复制度,受理群众来信来电来访61件次,坚持把释法说理做到位,7日内回复率、3个月到期办结答复率均为100%,院领导包案办理首次信访案件22件,全部办结后无再次到上级检察机关申诉信访件。贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策,不捕率52.34%,不诉率34%,分别同比上升21.63%、12.3%,进一步强化人权司法保障,促进修复社会关系。把加强检察建议作为参与社会治理重要抓手,提出检察建议90件,其中,社会治理类和公益诉讼类45份,充分发挥检察建议在社会治理中的规范引领作用。自觉接受社会各界监督。通过12309中国检察网公开案件程序性信息967条,接待律师阅卷77人次,邀请人大代表、政协委员、人民监督员等各界代表参与公开听证41件次,对不起诉案件全部做到“能公开尽公开、能听证尽听证”,确保权力行使到哪里、监督制约就跟到哪里。
2.刑事检察优化提升。落实“捕诉一体”办案机制,深化“在办案中监督,在监督中办案”司法理念,充分发挥审前主导作用。依法监督立案1件1人、撤案1件1人,提前介入引导侦查4件,纠正侦查和审判违法情形22件,纠正漏捕漏诉2人,提出刑事抗诉4件。办理重大案件讯问合法性核查7件,开展财产刑执行监督1件,监督纠正监管场所、社区矫正不规范问题10件。办理的上级院交办的扎赉特蒙银村镇银行陈某某、王某某等人违法发放贷款、高利转贷案,秉持少捕慎诉理念,贯彻落实认罪认罚制度,既依法追究了犯罪嫌疑人刑事责任,又维护了金融安全与社会稳定,实现了三个效果相统一。侦办司法工作人员职务犯罪案件1件1人,现已移送审查起诉。民事检察靶向发力。以“精准监督”理念引领民事检察工作持续向好发展。办理了我院近三十年以来首例对生效裁判提请抗诉案件,并获得上级院支持。加强涉企民事检察监督,认真开展涉企民事检察监督案件依法优先办理专项活动,受理涉企案件6件,提出检察建议6件,法院全部采纳。监督纠正民事审判程序违法案件1件并制发检察建议,法院已采纳纠正。围绕民事执行中群众较为关切的问题,扎实推进“终结本次执行”案件专项监督活动,受理终结本次执行程序案件15件,提出检察建议15件,助推民事执行更加规范、高效。行政检察力度增强。坚持既监督审判机关公正司法,又促进行政机关依法行政。对法院行政审判程序违法行为提出检察建议3份,对行政非诉执行案提出检察建议13件,法院全部回复并予以采纳。扎实开展“全面深化行政检察监督依法护航民生民利”专项行动,办理行政违法行为监督案件25件,并举行集中公开听证,制发类案检察建议,行政机关完全采纳。公益诉讼检察稳步拓展。牢记检察官作为公共利益代表的神圣职责,积极回应公共利益诉求。2022年,办理行政公益诉讼线索80件、立案65件,民事公益诉讼线索2件、立案2件。以公益诉讼“回头看”专项活动为切入点,持续跟踪监督境内外来物种刺萼龙葵清除整治情况,并对负有监管职责的相关单位制发检察建议,守护科尔沁草原碧波。在全盟率先与松辽委察尔森水库管理局会签《关于建立水行政执法与检察公益诉讼协作机制的实施意见》,推动水利部门与检察机关良性互动,充分发挥检察公益诉讼的监督、支持和保障作用,凝聚行政和检察保护合力,共同维护国家水安全。充分发挥生态检察工作在守护生态环境中的积极作用,在林草专项行动中,及时介入提供侦查思路,办理非法占用农用地、盗伐林木案件9件9人,为实现增强生态系统循环能力、维护生态平衡发展的目标提供检察方案。
一、收入支出决算总体情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,679.51万元。与年初预算相比,收、支总计各增加260.52万元,增长18.36%,变动原因:用于支付临时工工资和赔偿金;与上年决算相比,收、支总计各减少25.87万元,减少1.52%。其中:
(一)收入决算总计1,679.51万元。包括:
1.本年收入决算合计1,679.51万元。与上年决算相比,减少25.87万元,减少1.52%,变动原因:地方财政经费拨款减少。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,0.00%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计1,679.51万元。包括:
1.本年支出决算合计1,679.51万元。与上年决算相比,减少25.87万元,减少1.52%,变动原因:有在编人员退休,人员经费减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:不存在此项内容。
与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,679.51万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入1,679.51万元,占100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,679.51万元,其中:
本年基本支出1,100.23万元,占65.51%;
本年项目支出579.28万元,占34.49%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,679.51万元,与年初预算相比,收、支总计各增加260.52万元,增长18.36%,变动原因:用于支付临时工工资和赔偿金;与上年决算相比,收、支总计各增加235.60万元,增长16.32%,变动原因:今年解聘临时人员并其支工资和赔偿金。
五、一般公共预算支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,679.51万元。与年初预算1,418.98万元相比,完成年初预算的118.36%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为0.00万元,与年初预算相比增加(减少)0.00万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成年初预算的 0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因:此项内容不涉及。
(二)公共安全(类)
公共安全类决算数为1,458.21万元,与年初预算相比增加(减少)233.55万元。其中:
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算 796.58 万元,支出决算 878.93 万元,完成年初预算的 110 %。决算数与年初预算数的差异原因:人员五险公积金等基数上调,人员经费增多。
2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 428.08 万元,支出决算 579.28 万元,完成年初预算的 135 %。决算数与年初预算数的差异原因:我院解聘临时人员,用劳务费补发其工资及支付赔偿金等。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为93.37万元,与年初预算相比增加20.86万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:不涉及此项内容。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:不涉及此项内容。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 67.65 万元,支出决算74.77万元,完成年初预算的 111 %。决算数与年初预算数的差异原因:新增一名在编人员,养老保险等费用增加。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 4.87 万元,支出决算18.60万元,完成年初预算的382%。决算数与年初预算数的差异原因:我院有2名人员调出及1名在编人员退休,需将近几年职业年金单位部分补齐。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为54.92万元,与年初预算相比增加1.55万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 33.97 万元,支出决算35.51万元,完成年初预算的 105 %。决算数与年初预算数的差异原因:新增一名在编人员,医疗费用增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:不涉及此项内容。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 19.41 万元,支出决算19.41万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因:无明显变化。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为73.00万元,与年初预算相比增加4.57万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 68.43 万元,支出决算73.00万元,完成年初预算的 107 %。决算数与年初预算数的差异原因:新增一名在编人员,公积金费用增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,100.23万元,其中:
(一)人员经费986.42万元。主要包括:基本工资247.97万元、津贴补贴430.13万元、奖金68.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.77万元、职业年金缴费18.60万元、职工基本医疗保险费用35.51万元、公务员医疗补助缴费19.41万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、住房公积金73万元、其他工资福利支出15.55万元。
(二)公用经费113.81万元。主要包括:办公费16.65万元、手续费0.01万元、水费1万元、电费7万元、取暖费18.09万元、差旅费0.45万元、维修(护)费5.10万元、培训费1.73万元、公务接待费0.26万元、劳务费6.77万元、工会经费8.91万元、福利费9.97万元、其他交通费用37.86万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算579.28万元,其中:
(一)工资福利支出81.94万元。主要包括:其他工资福利支出81.94万元,主要用于支付聘用制书记员工资及五险一金等。
(二)商品和服务支出308.37万元。主要包括:办公费10.59万元、印刷费5万元、邮电费2万元、差旅费27.34万元、维修(护)费9万元、培训费4.78万元、专用材料费1.55万元、被装购置费0.32万元、劳务费217万元、委托业务费10.79万元、公务用车运行维护费20万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费预算20.26万元,支出决算20.26万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算20.00万元,支出决算20.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.26万元,支出决算0.26万元,完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是我院严格按照公务接待制度落实,公务接待无明显变化;二是严格使用公车运行维护费,所以无明显变化。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出20.26万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.00万元,占98.70%;公务接待费支出0.26万元,占1.30%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不涉及此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不涉及此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出20.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为19辆,与上年决算相比,增加2.00万元,增长11.11%,变动原因:车辆使用年限长,老旧致使维修及保养成本增加。
3.公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待支出0.26万元,接待4批次,50人次,开支内容:来我院调研考察及交流学习等;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:不涉及此项内容。与上年决算相比,减少0.21万元,减少44.45%,变动原因:因疫情原因,公务接待费用减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 3 个,实施项目 3 个,完成项目 3 个,项目支出总金额579.28万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额579.28万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算113.81万元。比上年决算相比,增加14.26万元,增长14.33%,变动原因:取暖费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、福利费比上年同期费用增多。
十三、政府采购支出决算情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额166.75万元,其中:政府采购货物支出57.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.19万元。授予中小企业合同金额76.05万元,占政府采购支出总额的 46 %,其中:授予小微企业合同金额67.95万元,占授予中小企业合同金额的 89 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 66 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 33 %。
十四、国有资产占用情况说明
科尔沁右翼前旗人民检察院部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
科尔沁右翼前旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金579.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“办案业务费”、“办案装备费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 579.28 万元,政府性基金支出 0 万元,。其中,对“办案业务费”、“办案装备费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目按财政部门有关要求,全面开展项目预算绩效评价工作,设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富,基本完成2022年制定的绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
科尔沁右翼前旗人民检察院部门2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,.共 3 个项目的绩效自评结果。
1.办案业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 321.37 万元,执行数为 321.37 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:我院能够认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件,做到查无遗漏。实现了提高我院干警形象、素质、能力,提升检察机关的公信力,提高办案效率的目标。能够完成各项工作任务,更好的服务人民群众。总体指标完成较好。
发现的主要问题及原因:对办案业务费预算绩效学习有待加强。
下一步改进措施:加强绩效管理培训,组织相关人员深入学习预算绩效管理文件,及时把握政策要求,明确项目实施的绩效导向,提高预算绩效管理的约束力,加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作,细化绩效目标编制,认真进行自我评价,重视财政绩效评价监督,落实财政部门提出的整改意见,加强绩效评价结果应用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 |
办案(业务)经费 | ||||||||||||
主管部门及代码 |
774001科尔沁右翼前旗人民检察院部门 |
实施单位 |
科尔沁右翼前旗人民检察院 | ||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
年度资金总额 |
321.37万元 |
321.37万元 |
321.37万元 |
10 |
100% |
10 | |||||||
其中:财政拨款 |
321.37万元 |
321.37万元 |
321.37万元 |
- |
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- | |||||||
其他资金 |
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- |
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- | |||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件,做到查无遗漏,案件清晰;提高我院的干警形象、素质、能力,提升检察院的公信力;经费保障到位,解决干警的后顾之忧,提高办案效率,完成各项任务;通过办案业务费得应用,更好的服务群众,确保其他检察业务的顺利开展。 |
认真办理自治区、分院交办及我院受理的各类案件,做到查无遗漏,案件清晰;提高我院的干警形象、素质、能力,提升检察院的公信力;经费保障到位,解决干警的后顾之忧,提高办案效率,完成各项任务;通过办案业务费得应用,更好的服务群众,确保其他检察业务的顺利开展。 | ||||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50) |
数量指标 |
办理案件数 |
900件 |
900件 |
20 |
20 |
| ||||||
质量指标 |
案件办结率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
| |||||||
时效指标 |
案件办结时间 |
≤7天 |
≤7天 |
10 |
10 |
| |||||||
成本指标 |
案件成本 |
≤5万 |
≤5万 |
10 |
10 |
| |||||||
效益指标(30) |
经济效益指标 |
挽回经济损失 |
≥200万 |
≥200万 |
10 |
10 |
| ||||||
社会效益指标 |
法律宣传次数 |
≥20次 |
≥20次 |
5 |
5 |
| |||||||
生态效益指标 |
挽救生态环境面积 |
≥4000亩 |
≥4000亩 |
5 |
5 |
| |||||||
可持续影响 指 标 |
生态环境恢复率 |
≥60% |
≥60% |
10 |
10 |
| |||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
| ||||||
总 分 |
100 |
|
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2.业务装备费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为175.96万元,执行数为175.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院能够引进新的高效的办案设备,满足办理各类案件时的需求,做到“科技强检”,促进办公办案一体化,提高干警工作效率。同时,通过更先进的检察装备,更好的为广大群众提供便利便捷的业务服务。总体指标完成较好。
发现的主要问题及原因:对业务装备费预算绩效学习有待加强。
下一步改进措施:加强绩效管理培训,组织相关人员深入学习预算绩效管理文件,及时把握政策要求,明确项目实施的绩效导向,提高预算绩效管理的约束力,加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作,细化绩效目标编制,认真进行自我评价,重视财政绩效评价监督,落实财政部门提出的整改意见,加强绩效评价结果应用。
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
业务装备费 |
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主管部门及代码 |
774001科尔沁右翼前旗人民检察院 |
实施单位 |
科尔沁右翼前旗人民检察院 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
175.96万元 |
175.96万元 |
175.96万元 |
10 |
100 |
10 |
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其中:财政拨款 |
175.96万元 |
175.96万元 |
175.96万元 |
10 |
100 |
100 |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||
引进新的高效的办案设备,满足办理各类案件时的需求,做到“科技强检”;促进办公办案一体化,提高干警工作效率;合理有效安排装备资金,做好检务保障工作;确保其他检察业务的顺利开展。 |
引进新的高效的办案设备,满足办理各类案件时的需求,做到“科技强检”;促进办公办案一体化,提高干警工作效率;合理有效安排装备资金,做好检务保障工作;确保其他检察业务的顺利开展。 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标(50) |
数量指标 |
购置设备数量 |
335台 |
335台 |
10 |
10 |
| ||||||||||
政府采购率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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质量指标 |
安装工程验收合格率 |
99% |
99% |
10 |
10 |
| |||||||||||
设备质量合格率 |
99% |
99% |
5 |
5 |
| ||||||||||||
设备故障率 |
0.10% |
0.10% |
5 |
5 |
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时效指标 |
设备使用时间 |
6年 |
6年 |
5 |
5 |
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成本指标 |
设备成本 |
74万元 |
74万元 |
10 |
10 |
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效益指标(30) |
经济效益指标 |
采购装备产生的经济效益 |
高 |
高 |
5 |
5 |
| ||||||||||
社会效益指标 |
设备利用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||||||
生态效益指标 |
采购装备对环境的影响 |
优 |
优 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8年 |
8年 |
10 |
10 |
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满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
使用人员满意度 |
99% |
99% |
10 |
10 |
| ||||||||||
总 分 |
100 |
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3.法检院聘用制书记员保障经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,全年预算数81.94万元,执行数为81.94万元,完成预算的95%,项目绩效目标完成情况:总体绩效指标完成较好。能够保障书记员工资及时、足额发放,合理利用预算资金,减少资金结余。
发现的主要问题及原因:法检院聘用制书记员保障经费预算绩效学习有待加强。
下一步改进措施:加强绩效管理培训,组织相关人员深入学习预算绩效管理文件,及时把握政策要求,明确项目实施的绩效导向,提高预算绩效管理的约束力,加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作,细化绩效目标编制,认真进行自我评价,重视财政绩效评价监督,落实财政部门提出的整改意见,加强绩效评价结果应用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2022年度) | ||||||||||||||
项目名称 |
法检院聘用制书记员保障经费 | |||||||||||||
主管部门及代码 |
774001科尔沁右翼前旗人民检察院部门 |
实施单位 |
科尔沁右翼前旗人民检察院 | |||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
86万元 |
81.94万元 |
81.94万元 |
10 |
95% |
9.8 | ||||||||
其中:财政拨款 |
86万元 |
81.94万元 |
81.94万元 |
- |
|
- | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- | ||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
保障书记员工资及时、足额发放,合理利用预算资金,减少资金结余 |
总体绩效指标完成较好。能够保障书记员工资及时、足额发放,合理利用预算资金,减少资金结余。 | |||||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50) |
数量指标 |
招聘人数 |
12人 |
12人 |
10 |
10 |
| |||||||
质量指标 |
招录人员水平 |
优良中低差 |
优良中低差 |
10 |
10 |
| ||||||||
时效指标 |
招录人员办案 时效 |
高中低 |
高中低 |
10 |
10 |
| ||||||||
成本指标 |
经费人/年 |
≤7.8万 |
≤7.8万 |
10 |
10 |
| ||||||||
效益指标(30) |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
社会效益指标 |
社会影响力 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
| ||||||||
生态效益指标 |
|
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
| ||||||||
可持续影响 指 标 |
可持续 |
|
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满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
| |||||||
总 分 |
100 |
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(三)部门项目绩效评价结果。
我院以“办案业务费”项目为例,该项目绩效评价综合得分100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见我院具体绩效评价结果。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:毕根玲 联系电话:0482-8398461
详见附件。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
( 年度) | ||||||||||||||
项目名称 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
| ||||||||
其中:财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- | ||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
绩 效 指 标(90) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标(50) |
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
| |||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
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| |||||||||
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
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| ||||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
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| |||||||||
时效指标 |
指标1: |
|
|
|
|
| ||||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
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| |||||||||
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
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| ||||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
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| |||||||||
效益指标(30) |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
| |||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
|
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| |||||||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
| ||||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
| ||||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||
可持续影响 指 标 |
指标1: |
|
|
|
|
| ||||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||
满意度 指 标(10) |
服务对象 满意度指标 |
指标1: |
|
|
|
|
| |||||||
指标2: |
|
|
|
|
| |||||||||
…… |
|
|
|
|
| |||||||||
总 分 |
100 |
|
| |||||||||||
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|
|
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|
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